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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-06 10:28

你好,可以的,但是你需要補集體。

溪客 追問

2022-01-06 10:42

在年末必須要補計提嗎?年度個稅申報系統總金額跟應該和賬上哪個金額一致?

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

你好,對的是的,要不你怎么抵扣所得稅?

溪客 追問

2022-01-06 10:47

個稅申報系統里年度總金額跟應該和賬上哪個金額一致?

郭老師 解答

2022-01-06 10:48

你好,應付職工薪酬借方余額。

郭老師 解答

2022-01-06 10:49

應付職工薪酬借方發生額

溪客 追問

2022-01-06 11:05

借方是實際發放的對吧?貸方是計提的是吧?

郭老師 解答

2022-01-06 11:10

好對的是的是這么做的,但是你兩個是不是應該是一致的。

溪客 追問

2022-01-06 11:16

借方與貸方年度應該是一致嗎?如果2021年12月份工資在2022年1月份發放呢?

郭老師 解答

2022-01-06 11:18

你好,你所屬期內都是一致的,跨年發放的,只要在匯算清繳之前發下去,這個都相當于是一致的。

溪客 追問

2022-01-06 11:29

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-06 11:30

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,可以的,但是你需要補集體。
2022-01-06 10:28:18
您好 把多計提的金額紅字沖銷就好了
2020-06-23 15:14:07
新年好,可以補提。 如果之前申報錯誤了,需要做更正申報
2022-02-11 10:37:59
計提多了用負數沖減計提工資。
2022-01-15 15:32:59
紅沖就可以的,借應付職工薪酬工資,借管理費用負數。
2022-09-14 14:00:13
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