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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-06 12:35

你現在公司有費用,是虧損,不需要找另外費用來抵啊

下一個十年 追問

2022-01-06 12:40

去年只發生了兩筆業務,一筆是刻章的費用260,一筆就是這個稅務的罰款200,本來刻章費用是要做到開辦費,等有了銷售再攤銷,但個稅的罰款是稅務的罰款,不是不能所得稅前扣除嗎,所以我如果刻章的260不做費用,明年匯算清繳稅務的罰款調增,不是就要交所得稅了嗎

辜老師 解答

2022-01-06 14:49

刻章的費用260可以直接計入管理費用的
稅務的罰款200你計入營業外支出,會導致利潤總額為-200,納稅調增之后,應納稅所得額也是0啊

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相關問題討論
你現在公司有費用,是虧損,不需要找另外費用來抵啊
2022-01-06 12:35:46
同學稍等正在為你編輯中
2023-05-12 10:23:48
你好,這個營業外支出可以在所得稅前扣除
2022-09-09 16:20:11
你好,這個是可以稅前扣除的
2022-08-29 09:17:49
您好,要看是什么業務形成的營業外支出
2022-01-20 14:25:56
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