

老師,請問原來公司有買了個不動產,分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣,現在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項是“本期不動產允許抵扣”,現在沒有這一項了
答: 您好,如果沒這行只能在附表2其他欄抵扣注明:不動產分期抵扣余額。
老師,2022年2月時候我將在建工程-廠房轉入固定資產了現在10月收到了不動產的發票,我該怎么入賬啊,進項稅額之前轉固定資產的時候沒有計入,這個月才抵扣,還有不動產可以一次性抵扣嗎還是要分期抵扣 啊
答: 同學你好 這個可以一次性抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,我現在公司有不少進項稅發票沒有抵扣,是2017年之后的運費發票之前的會計當普票用了,沒有抵扣。現在公司進項少,我能否現在進行抵扣,沖減當期費用。這樣不符合權責發生。因為已經跨好幾年了,這樣抵扣的話,在匯算清繳所得稅的時候是否給調出來,這部分費用。
答: 同學你好 增值稅可以抵扣 但是所得稅的需要做跨年調整
請問增值稅申報時,進項稅額附表二里有計算抵扣和勾選抵扣的合計金額嗎?自動帶入主表的數據沒有計算抵扣的稅額對嗎,還是需要手動加計算抵扣的進項稅額,再填在主表進項稅額一欄呢?
老師,建筑行業本地預繳的抵扣過一次了,還沒抵扣完,這次抵扣完但是還要交一部分,附表四本期發生額和本期實際抵減稅額怎么填?還有主表該怎么填?
老師,我們是一般納稅人簡易征收,但是生產的還有其他稅率的產品(這部分是可以抵扣的)增值稅附表二,進項稅額明細該怎么填 目前是只生產未銷售 如果允許抵扣的本月沒有銷項要填哪里?





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