老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


2021年12月要沖2020年全面的未到期責任準備金怎么沖
答: 你好,當初怎么計提的,現在反方向沖回即可
您好老師,2019年12月計提未到期責任準備金:借:管理費用 貸:未到期責任準備金 (擔保收入的50%) 2020年1月轉回:借:利潤分配-未分配利潤 貸:未到期責任準備金 是這樣嗎?????
答: 轉回的時候,借:未到期責任準備金 貸:管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2020年12月實際發生的費用,在2020年12月發票未取得,2020年12月份做了計提,2021年1月份發票收到,做紅沖入賬,2021年的匯算清繳還需要調整嗎
答: 你好,不需要的,有發票了,不需要調整。





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