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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-06 17:53

你好;    你小規(guī)模應(yīng)該是做  借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 減免季末結(jié)轉(zhuǎn):借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 貸營業(yè)外收入-政府補助。 沒有做的 去補做 

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-05-06 10:02:52
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
學(xué)員您好,應(yīng)該是這樣 借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅1000 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅720 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額280
2022-01-08 09:30:20
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
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