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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-07 10:18

你好
借:應付職工薪酬,貸:庫存現金 

仁增旺姆 追問

2022-01-07 10:21

不計提,直接用現金支付工資

鄒老師 解答

2022-01-07 10:22

你好,正常情況下,應當先計提才是的。不計提的情況下分錄是
借:勞務成本等科目,貸:庫存現金 

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相關問題討論
你好 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金?
2022-01-07 10:18:18
同學你好,是單位微信還是個人微信支付的?
2021-11-05 05:28:44
學員你好,如果是公司業務的話可以開公司名稱,但是只能開普票
2021-10-31 18:49:17
你好,借;管理費用,貸;庫存現金
2019-07-04 16:57:46
可以讓總部給你開具發票。
2018-04-05 10:18:36
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