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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-07 11:21

你好,紅沖之前的,然后在作證。

郭老師 解答

2022-01-07 11:21

紅蟲值錢的,然后在做正確的。

郭老師 解答

2022-01-07 11:21

紅沖之前的,然后在做正確的。

秀麗的便當 追問

2022-01-07 11:24

具體怎么寫呢?老師
紅沖   借:其他應付款
             貸:管理費用-業務執行費
然后再 借:管理費用-職工福利費
               貸:其他應付款
這樣子嗎?

郭老師 解答

2022-01-07 11:26

第二個分錄,借管理費用貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應付款。

郭老師 解答

2022-01-07 11:26

福利費必須通過應付。

秀麗的便當 追問

2022-01-07 11:27

哦哦,好的。明白了。謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 11:28

不用客氣,工作愉快。

秀麗的便當 追問

2022-01-07 11:32

那老師,還想問個問題
就是我計提年終獎,計提在12月,1月發放或者5.31之前發放的話,是不是也算21年費用,在稅前扣除?

郭老師 解答

2022-01-07 11:37

可以的,可以這么做。

秀麗的便當 追問

2022-01-07 11:41

也是要寫兩筆分錄是吧。借管理費用-應付職工薪酬-年終獎,貸應付職工薪酬-年終獎
再借應付職工薪酬-年終獎,貸:其他應付款 
到時付了的話,把付款回單拿 來。貼后邊就行是吧

郭老師 解答

2022-01-07 11:42

你好,第二個分錄不用寫,付款了之后借應付職工薪酬貸銀行存款就可以啊。

秀麗的便當 追問

2022-01-07 11:45

哦哦,對,呵呵 。沒付不用寫。那付了之后要不要把銀行回單拿 來貼后邊,說明一下,是5.31前付的,匯算的時候不用調增了

郭老師 解答

2022-01-07 11:47

你好,對的是的,是這么做的。

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你好,這個手機是用在哪里的?
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員工聚餐, 可以做職工福利費
2020-06-11 09:08:30
做福利費的話是單位的職工申報個稅的,他們申報個稅嗎?
2022-03-08 11:51:06
你好,紅沖之前的,然后在作證。
2022-01-07 11:21:18
這個應該按實際來才是對的,像餐費這些的話,你可以進入到福利費,差旅費。招待費
2024-01-08 08:47:02
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