咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發票,含車船 問
你好,有保險費發票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數據的話,就不用填了 答
小企業會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


我公司2018年開進來300萬發票,最近稽查告知我方發票失控,我方補交了增值稅和滯納金,現在稽查局又叫我們補交90萬企業所得稅,這樣合理嗎?
答: 你好,您這個當時他沒有讓繳納企業所得稅那當時
個人轉讓股票所得交個稅嗎?個人轉讓股票所得交增值稅嗎?企業轉讓股票所得交增值稅嗎?
答: 您好。有所得,是繳納個人所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
補交以前的企業所得稅,分錄,支付稅款,借:應交稅費-企業所得稅1000 貸:銀行1000,計提,借:所得稅1000貸:應交稅費-企業所得稅1000,2021匯算清繳要調增1000元嗎
答: 你好,同學啊,首先分錄的話,第一個分錄沒有問題,然后第二個的話應該是 借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交企業所得稅。匯算清繳的時候您要調整,也就是用這個1000塊錢數除以2.5%得出來的那個應納稅所得額,你要進行調增,然后打開您的納稅調整項目表,在里面調整就可以了。









粵公網安備 44030502000945號


