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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2022-01-09 20:28

你好,同學是不是你要把原來預付沖紅,然后把預付變成預收?

學員 追問

2022-01-09 20:32

老師,是這樣的,我們公司有代收代付業務,一開始我們收了一個公司的錢,借銀行存款貸預收賬款,然后為這個公司代付應付的款項。

學員 追問

2022-01-09 20:34

以前走錯了,所以做了相反的分錄,然后調成后來的分錄,老師您看調成,借預收賬款貸預付賬款,借預付賬款貸銀行存款,分錄對嗎

潘潘老師 解答

2022-01-09 21:14

原來
借銀行存款
貸預收賬款,
紅沖
借銀行存款(負數)
貸預收賬款(負數)
調增
借銀行存款
貸其他應付款
以后還別人
借其他應付款
貸銀行存款

潘潘老師 解答

2022-01-09 21:15

原來
借銀行存款
貸預收賬款,
紅沖
借銀行存款(負數)
貸預收賬款(負數)
調整
借銀行存款
貸其他應付款
以后還別人
借其他應付款
貸銀行存款

學員 追問

2022-01-09 21:41

老師您好,走的預收賬款,沒有走其他應付款?可以嗎?

學員 追問

2022-01-09 21:42

就是收這一筆錢的時候借銀行存款貸預收賬款,這樣行嗎?

學員 追問

2022-01-09 21:44

這個分錄是以前會計走錯了,預收付款都沒有多少余額了

學員 追問

2022-01-09 21:45

應該和老師說的是走其他應付款

潘潘老師 解答

2022-01-09 21:51

預收賬款是要結轉收入的,你的不是代收的嗎?只能走其他應付款!

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相關問題討論
你好,同學是不是你要把原來預付沖紅,然后把預付變成預收?
2022-01-09 20:28:07
你好;? ?你們多收款了 ; 是走的應收賬款科目的話; 那么你銀行存款會減少的;? ? ?負債減少;? 資產減少? ?
2023-02-21 12:51:12
您好,你預付的款項是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
你好,都是正確的,
2020-02-17 20:14:33
首先,預付貨款的會計分錄是:借預付賬款,貸銀行存款。這是因為你已經支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項應該記入預付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
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