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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-09 21:30

您好
其他應付款貸方為負數,不需要做分錄調整到其他應收款

草莓 追問

2022-01-09 21:30

報表調整?

bamboo老師 解答

2022-01-09 21:30

是的 填報表的時候調整就好了

草莓 追問

2022-01-09 21:31

賬上打出的報表是負數有問題嗎

草莓 追問

2022-01-09 21:31

稅務上填寫到其他應收款里就可以是嗎

bamboo老師 解答

2022-01-09 21:32

賬上打出的報表是負數沒事哈

稅務上填寫到其他應收款里就可以是的

草莓 追問

2022-01-09 21:32

好的,謝謝老師

草莓 追問

2022-01-09 21:34

之前有比分錄,收入的,稅費部分,手誤記到了應收賬款里,能直接對沖嗎

bamboo老師 解答

2022-01-09 21:38

應收賬款對沖收入跟稅費么?

草莓 追問

2022-01-09 22:05

對,可以嗎這樣

bamboo老師 解答

2022-01-09 22:06

可以這樣處理的哈

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你好 ;? ? 這個為什么要給B ?? 到時B? 是會代收? 會給 A不 ?? ?其他應付款也是B代付? ?A會給 B 不???
2022-02-09 17:42:30
您好 請問您有什么疑問
2022-01-23 21:16:11
您好,都一樣,是往來過度科目,不同的是社保與工資支付時間
2022-04-05 21:48:26
您好 其他應付款貸方為負數,不需要做分錄調整到其他應收款
2022-01-09 21:30:08
你好? ? ?那你直接做一個情況說明老板簽字做附件。然后你直接對沖? ?就行了。? : 借其他應付款貸其他應收款?
2021-06-16 17:01:44
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