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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-01-10 22:28

法人借款時:
借:其他應(yīng)收款-法人
貸:銀行存款
法人還時
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-法人

微信用戶 追問

2022-01-10 22:30

但是銀行流水上顯示的是存款,票據(jù)也是,那我把法人取現(xiàn)的那個條也貼到單據(jù)上,還用法人簽字嗎

劉艷紅老師 解答

2022-01-10 22:32

這個銀行上顯示的是存款沒事,只要是法人還的錢就可以了,把法人取現(xiàn)的那個條也貼到單據(jù)上,法人簽下字更好。

微信用戶 追問

2022-01-10 22:35

還有個問題,我是14號打款付的貨款,對方16號給我開的發(fā)票,我16號往出開發(fā)票銷售了,這個賬我旅順不明白了呢,應(yīng)該怎么做呢?是先做收貨暫估,打款沖應(yīng)付,收到發(fā)票沖暫估嗎,但是對方如果開發(fā)票做收入和我這邊有沒有關(guān)系呢

劉艷紅老師 解答

2022-01-10 22:39

做賬不是一個月一個月的做嗎,當(dāng)月的,你直接根據(jù)票來做費用或者成本就可以了呀。

微信用戶 追問

2022-01-10 22:42

當(dāng)月的,因為貨是外地的,我不先收貨沒關(guān)系唄,可以按票據(jù)日期做哈

劉艷紅老師 解答

2022-01-10 22:45

可以按票據(jù)日期做呀,這個沒關(guān)系的,你做賬時直接做成
借:成本/費用
貸:銀行存款了,做直接付了的就行了。

微信用戶 追問

2022-01-10 22:56

如果跨月了,我可以先暫估入庫,第二個月付貨款和做收到發(fā)票處理唄

劉艷紅老師 解答

2022-01-11 19:41

沒有發(fā)票的,可以暫估,收到票了再沖掉做賬就行了。

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法人借款時: 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 法人還時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-法人
2022-01-10 22:28:42
登記現(xiàn)金日記賬是根據(jù)庫存現(xiàn)金的收付款憑證進(jìn)行登記。登記銀行存款明細(xì)賬,是根據(jù)銀行存款的收付款憑證進(jìn)行登記。至于后面一句,說法完全正確。出納人員根據(jù)會計憑證登記現(xiàn)金日記賬正確的做法是(A)A根據(jù)庫存現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)憑證逐筆、序時登記。
2019-12-30 11:15:00
您好,是的,是這個意思的哈
2022-05-09 17:34:48
你好,你百度一下憑證的分類。現(xiàn)在單位一般就用記賬憑證。大型的單位會用收付轉(zhuǎn)的記賬憑證。那種憑證比較復(fù)雜,一般單位不再使用。
2016-10-31 18:12:59
你好,學(xué)員,這個是現(xiàn)金日記賬的 銀行存款收款憑證,是銀行存款,不是現(xiàn)金的
2022-03-03 22:16:40
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