

請教一下老師,2011年計提工資,轉結管理費用,但是沒有發放工資,那現在應該怎么處理呢?
答: 你是2021年計提的工資嗎
老師好,上月計提的工資個本月發放工資金額不一致,本月應沖減管理費用-工資,但是上月末結轉損益是已經把管理費用結轉了,本月管理費用余額為零,應該怎么辦?
答: 計提金額不同,你就全額把上月計提做紅沖,然后按正確的金額再計提一次就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我們公司去年的工資計提的時候少計提了一萬多,當時發現的時候直接補提了,正常補提應該是借管理費-工資,貸應付工資;發放是借應付工資,貸銀行,但是當時做賬沒有走借管理費這一步,直接在發放那補提借的應付工資,這樣應付工資就相當于發放并沒有補提,在今年補提一下可以嗎?
答: 你好可以的,但是跨年了用以前年度損益調整科目




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Amy1205 追問
2022-01-11 10:13
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2022-01-11 10:13
辜老師 解答
2022-01-11 10:14
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