老師,我們小規模,第一次申報增值稅,上一季度開票銷售額 普票 不含稅40萬,稅4000,請問,我在增值稅表怎么填?填第幾欄?第10欄么?小微企業免稅銷售額?但是稅它要求必須是3%,怎么處理

提問者1號
于2022-01-11 10:11 發布 ??1432次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2022-01-11 10:12
你好,填寫到第10行欄次
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小規模增值稅申報表第10欄小微企業免稅銷售額,指的是按月銷售額中已免征增值稅項目的銷售額。
2023-03-21 16:00:32
同學,你好
不需要的
2022-05-05 16:45:39
小規模納稅人的增值稅申報表,1小微企業免稅銷售額是指小微企業營業所得,按照20%的稅率計算,根據國家有關規定可以免稅的;2未達起征點銷售額是指小規模納稅人未達起征點的營業收入,按照3%的稅率計算,根據國家有關規定可以免稅;3其他免稅銷售額則指一些特定行業、地區或者政府政策等情況下可以得到免稅待遇的收入。應當根據實際情況,準確填寫這些營業收入的數額。
2023-03-21 11:58:37
你好
1.小微企業免稅銷售額一般是企業填列國家規定的免稅額,以前不超過45萬,普票都填這里,現在只要是普票都填這里
2.未達到起征點銷售額,這里一般是個體工商戶這種非企業性質的納稅人填,如果是企業這里是灰色填不了,填寫方式同1
3.不屬于免征額度內的政策免稅,例如農產品免稅,如果不超過免稅額度,不填這里,超過了,普票專票都填這里
2022-04-13 14:43:57
您好,這個的話是屬于不含稅的
2024-10-18 21:19:35
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