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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-11 11:32

那你把這個款項退還給法人就可以的

簡單的燈泡 追問

2022-01-11 11:32

我是說這個業務怎么寫分錄呢

簡單的燈泡 追問

2022-01-11 11:33

是要把這個265作為營業外收入嗎?

辜老師 解答

2022-01-11 11:34

借:管理費用,貸:其他應付款
借:銀行存款,貸:管理費用
借:其他應付款,貸:銀行存款

簡單的燈泡 追問

2022-01-11 11:37

法人支付的時候沒有生成發票,只有付款憑證,可以這樣做嗎?

辜老師 解答

2022-01-11 11:38

可以的,可以這樣處理的

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相關問題討論
那你把這個款項退還給法人就可以的
2022-01-11 11:32:10
同學你好 支付 借,管理費用 貸,銀行存款 抵稅 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2022-03-02 15:18:39
借預付賬款貸銀行存款
2022-07-18 19:30:25
借管理費用,辦公費貸銀行存款需要抵扣 借應交稅費,應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2022-07-08 11:32:14
發生費用時, 借:管理費用 貸:銀行存款, 收到退費 , 借:銀行存款 貸:管理費用
2019-10-16 10:48:55
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