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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-11 11:49

你好,差額可以放到營業外收支里面。

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應交稅費預交增值稅、和應交稅費應交增值稅(已交稅金)一般企業是用不到的。 應交稅費--未交增值稅是最終企業需要交納的增值稅的金額。結轉在貸方,交納時在借方。
2018-07-02 15:14:35
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,是應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)和(轉出未交增值稅)與應交稅費未交增值稅做分錄
2022-03-20 18:56:50
你好;? ? 我看著不對 ;? 你這個? ?銷項稅大于了進項稅? ? 還有進項稅轉出是嗎? ??
2022-03-10 15:31:14
?已交稅金記錄一般納稅人當期已交納的應交增值稅額
2021-10-26 11:11:17
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