

老師,請問要是業(yè)務(wù)員在2021年出差的費用在2022年才報銷,我是不是可以做借:營業(yè)費用-差旅費 ,應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:其他應(yīng)付款,然后2022年報銷的時候沖其他應(yīng)付款
答: 你好,是的,你說的很對的
原分錄為借:制造費用 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)想紅沖制造費用和其他應(yīng)付款,并進項轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
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我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問:上月個進項未認證分錄:借 原材料 885 應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額115 貸:應(yīng)付賬款 1000 。本月銷項:借 應(yīng)收賬款850 ,貸主營業(yè)務(wù)收入 752.21 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)97.79。上個月進項本月抵扣:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 115 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額115.;這樣對?
答: ?你好;? ? 你要做待認證進項稅; 而不是做待抵扣進項科目; ;其他都是對的??









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2022-01-11 14:34
冉老師 解答
2022-01-11 14:35
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2022-01-11 14:39
冉老師 解答
2022-01-11 14:40
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2022-01-11 14:46
冉老師 解答
2022-01-11 14:48