

請問老師,公司房租是2021年5月1開始起租的,發(fā)票是12月底才開過來,房租費(fèi)還沒付。現(xiàn)在做12月份的帳,我做的分錄是借:預(yù)付賬款-房租 貸:其他應(yīng)付款_房租 前期沒有攤銷費(fèi)用,我能把5至12月份的每月應(yīng)攤銷額乘以8個(gè)月的金額都做到12月份嗎?借:管理費(fèi)用一房租,貸:預(yù)付賬款嗎?
答: 你好,可以的呢,可以這樣的
租金之前做了預(yù)付,月底又計(jì)提做了管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沒發(fā)票預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款要怎么處理呢
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸,預(yù)付賬款他倆對沖一下。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
21年付了倉庫租金,22年收到的發(fā)票。按月計(jì)提的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款 21年付了倉庫租金,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 22年收到的發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款 然后把之前計(jì)提的分錄紅沖,然后按月攤銷為什么收到發(fā)票還要寫個(gè)借長期待攤,貸預(yù)付呢
答: 你好? ?這個(gè)租金是21年的還是22年的。這樣好判斷? ?










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