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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-01-11 21:03

您好,這個最好別結轉,畢竟沒銷售

易只烊 追問

2022-01-11 21:05

但是是因為前面大的進項沒進來,對應結轉的金額就少了

易只烊 追問

2022-01-11 21:06

然后后面進來了,當月沒有開銷項,之前月份已經開完了

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:07

最好是保持進銷一致建議

易只烊 追問

2022-01-11 21:07

已經是銷售了  只是還沒有開具發票

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:07

那你作為主營業務收入了了吧

易只烊 追問

2022-01-11 21:34

是的,然后我們還有個項目,采購資金采購完了,客戶那邊也收了一部分錢,但是還沒有開票,所以賬面上沒有做銷售收入,這種情況我能結轉成本嗎?不然賬面利潤超大

易只烊 追問

2022-01-11 21:35

進項都全部回來了,只是銷項還沒開

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:36

賬上確認收入了才結轉,像你第一次問的那個情況可以

易只烊 追問

2022-01-11 21:43

嗯嗯帳上確認了收入的,但是是在11月份確認完了,成本票是12月份在進來了 12月份在對應前面確認的結轉這種操作可以是嗎?

易只烊 追問

2022-01-11 21:46

還有個問題就是,按照合同我們沒有有一部分還沒開票,這個時候進項大于銷,我可以按實際銷項結轉成本嘛,主要是因為年底要按照實際銷項票來對應結轉的話,會造成我們賬面利潤虛增,看著利潤很高

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:46

嗯對,這種操作是可以的

易只烊 追問

2022-01-11 21:56

還有個問題就是,按照合同我們沒有有一部分還沒開票,這個時候進項大于銷,我可以按實際銷項結轉成本嘛?主要是因為年底要按照實際銷項票來對應結轉的話,會造成我們賬面利潤虛增,看著利潤很高

易只烊 追問

2022-01-11 21:56

老師這個可以這樣操作嗎?

小鎖老師 解答

2022-01-11 21:57

別了,這樣我怕有為西安

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您好,這個最好別結轉,畢竟沒銷售
2022-01-11 21:03:34
您好 月末結轉成本,是按照成本結轉
2021-08-11 15:53:55
您好,應當轉到存貨,再按照實際出庫結轉成本
2020-02-25 15:40:48
你好,紅沖入庫的,然后再做發票的,這個不用紅沖成本,你的成本一致可以不用動。
2022-01-05 09:09:11
你好 是可以 只要能對應就可以。結轉成本各個結轉自己的成本就可以。
2020-06-30 17:38:09
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