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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-13 13:39

你們單位自己開紅字信息表,然后開紅字發票就可以開正確的。

郭老師 解答

2022-01-13 13:39

借、應收賬款負數貸、主營業務收入負數應交稅費,負數
借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-13 14:01

老師,紅字發票也打印出來,3份都是我們單位自已留著嗎?不用交給客戶是嗎

郭老師 解答

2022-01-13 14:02

對的是的,是這么做的。

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-13 14:23

老師,上個月結轉的銷售成本是不是也是要負數沖賬?

郭老師 解答

2022-01-13 14:26

你好,你開了負數再重新開的話,你的成本不用動吧。不嫌麻煩的話,你可以修改。

曾小姐/OMRON 追問

2022-01-13 14:30

對了,上個月開錯的抵扣聯及記賬聯客戶都退回給我了,那這兩張發票我要怎么處理呢?跟作廢的發票放在一起嗎?

郭老師 解答

2022-01-13 14:34

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
對的,是的,需要這么做的。
2022-09-30 12:20:03
你們單位自己開紅字信息表,然后開紅字發票就可以開正確的。
2022-01-13 13:39:40
你得看一下認證沒有認證,如果購買方認證了,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發票, 如果購買方沒有認證,銷售方開紅字信息表,開紅字發票,前提是這個是專票。
2022-03-29 10:41:02
您好!是的。你們開。他們申請紅字信息表,給你們,然后你們開發票
2022-04-08 14:47:26
你好,不是你們開出的發票嘛?對應原來的發票開同樣的張數就行
2023-09-19 15:46:10
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