

老師,我想請問一下,就是我們是制造業,生成的產品成本是料工費歸集的,但是我們12月有一筆收入,開了發票,但是還沒有開始生成,沒有相對應的成本,如果是暫估的話怎么做賬呢
答: 同學,借:原材料-暫估 貸:應付賬款 借主營業務成本 貸:原材料-暫估,如果有差異下個月可能會要調整下。
老師我想問一下,我們是生產企業,是生產披薩的。我們目前沒有生產,但是給車間里購買的東西入制造費用,最后結轉成生產成本,生產成本最后是結轉成產成品是吧?但是我們還沒有產成品,目前只是籌備期,我應該怎么賬務處理呢?
答: 你好; 是的;? 籌建期記入 制造費用 掛著
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師們我想請問下我們本月沒有收入但是我計提工人工資了,這樣我是不是還得做一個材料暫估入賬呢,然后接著生產成本,就是不用結轉到庫存商品了是不
答: 1、如果有購買材料業務需要暫估入賬。 2、如果生產領用了材料,需要計入生產成本科目,如果沒有完工產品不用結轉生產成本科目到庫存商品科目。




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順利的信封 追問
2022-01-13 15:15
林木老師 解答
2022-01-13 15:23