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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-13 15:51

您好,那您補記分錄,借以前年度損益調整,貸應交稅費應交企業所得稅

完美的鏡子 追問

2022-01-13 15:54

跨年補計提也可以嗎?

小林老師 解答

2022-01-13 15:55

您好,是可以的,沒問題

完美的鏡子 追問

2022-01-13 15:55

是否還需要結轉以前年度損益,借利潤分配(未分配利潤),貸以前年度損益調整

小林老師 解答

2022-01-13 15:58

您好,是的,您的理解非常正確

完美的鏡子 追問

2022-01-13 15:59

摘要寫補計提2020年5月匯算清繳應補繳的企業所得稅可以嗎?

小林老師 解答

2022-01-13 16:00

您好,是的,您的理解非常正確

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:01

老師,查賬發現去年12月的待認證進項稅額轉出時 ,比實際的多寫了40元,導致增值稅申報后進項稅額還有余額,這個該怎么處理

小林老師 解答

2022-01-13 16:03

您好,這個確認差異原因

完美的鏡子 追問

2022-01-13 16:11

比如實際的待認證轉入是80元,但是做分錄時,寫的是  借應交稅費(進項稅額)120   貸應交稅費(待認證進項稅額)120。但是申報的增值稅,借應交稅費(銷項稅額)  130  貸應交稅費(進項稅額)  80     應交稅費(應交增值稅)   50。    所以進項稅額就有了余額

小林老師 解答

2022-01-13 16:14

您好,您納稅申報表進項稅多40,那您就借應交稅費未交增值稅40貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)

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相關問題討論
借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款
2019-06-21 13:47:27
同學你好 是補交的還是退的
2022-06-15 10:24:36
計提上一年度企業所得稅匯算清繳會計分錄
2023-06-16 12:25:17
如果是企業會計準則做賬, 借以前年度損益調整 貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅,貸銀行存款
2022-06-02 10:04:34
借:未分配利潤或所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2020-06-19 15:39:37
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