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NAMANANA
于2022-01-13 16:54 發布 ??1863次瀏覽
漫漫老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2022-01-13 18:34
你好,這個是期初留抵稅款,你只需要當期的應繳數字大于這個數字 就可以了呀, 就抵扣了應繳的銷項稅了。
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老師,幫我看一下25行是負數,我們公司還有沒交的增值稅,怎么讓他抵呢?,這個怎么把他弄到
答: 你好,這個是期初留抵稅款,你只需要當期的應繳數字大于這個數字 就可以了呀, 就抵扣了應繳的銷項稅了。
應交稅費為負數,增值稅專用發票稅費為繳納,負數大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
答: 負數就不需要繳納了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,我家之前因為改報表增值稅交多了,現在25行是負數,這個月需要交稅,能用之前的抵減嗎?
答: 你好,可以,是可以抵的
為什么增值稅是負數??
討論
增值稅主表25行是負數,上月沒有怎么處理
銷項稅額小于進項稅額時候,結轉分錄可不可以,借:應交稅費-未交增值稅 負數 貸:應交增值稅-轉出未交增值稅 負數
部分退貨怎么開具增值稅專用負數發票
老師您好,增值稅電子普票,同一個公司,一張正數發票一張負數發票,怎么做分錄?兩張發票一起的
漫漫老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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