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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-14 22:21

同學你好,需要做和對應的發票相反的分錄哈

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相關問題討論
同學你好,需要做和對應的發票相反的分錄哈
2022-01-14 22:21:12
新年好,跨年(銷項)紅沖發票,賬務處理是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-02-12 12:24:40
這樣可以不用賬務處理。
2023-10-11 21:50:22
你可以分成兩步來處理跨月發票的紅沖,首先,要在本月的賬戶中扣除已使用發票的金額,其次,要將多出的金額作為下月的應付賬款進行計入賬戶。
2023-03-08 12:57:19
全電發票當月紅沖的發票要不要做賬務處理
2023-05-30 15:14:50
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