老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


有減免稅備案,雞蛋,但是季度開票超過9萬,開具19萬多,免增值稅,。 個(gè)人所得稅是免?還是需要交?
答: 你好,這個(gè)是自產(chǎn)自銷的話,可以免個(gè)稅,如果不是的話,需要正常交
住宿業(yè)開的是普票,一個(gè)月不超過10萬的免增值稅了,那還需要繳納個(gè)人所得稅嗎
答: 你好,是個(gè)體工商戶嗎?查賬征收的個(gè)稅按照下面的公式計(jì)算 應(yīng)納稅所得額=本年累計(jì)收入總額-成本-費(fèi)用-稅金-損失-其他支出-允許彌補(bǔ)的以前年度的虧損額 應(yīng)交個(gè)人所得稅=(應(yīng)納稅所得額-減除費(fèi)用)*適用稅率-速算扣除數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
啊我們是一個(gè)商鋪的小業(yè)主簽合同的時(shí)候公司讓我們交稅我們并且給我們列出了增值稅及其附加個(gè)人所得稅房產(chǎn)稅印花稅當(dāng)然還有其他的費(fèi),我們查詢了有關(guān)規(guī)定個(gè)人出租小納稅者月收入不到15萬免增值稅但是公司又說它們是按我們團(tuán)體整體一起去娜說的這個(gè)有問題吧
答: 您好!15萬以內(nèi)的是免增值稅的,可以和對(duì)方去談 他說的團(tuán)體是什么意思呢?










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