

請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)其他應(yīng)收款沒有設(shè)置明細(xì)對(duì)象核算,我該怎么從現(xiàn)在開始設(shè)置二級(jí)明細(xì)對(duì)象?怎么對(duì)以前的余額進(jìn)行分析分類?
答: 您好 要查看前面其他應(yīng)收款的明細(xì)賬 然后分類
老師,銀行貸款報(bào)表里的其他應(yīng)收款編得太多了,要做個(gè)明細(xì)的話怎么做呢
答: 一般是根據(jù)應(yīng)收賬款總賬,然后設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目,金額與這個(gè)總金額一致就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問 賬套導(dǎo)入時(shí) 其他應(yīng)收款明細(xì)已經(jīng)摘不清了 怎么辦?
答: 也要看差錯(cuò)在哪里才能調(diào)整
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬,過了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬?
老師,其他應(yīng)收款掛了轉(zhuǎn)給法人的款應(yīng)該怎么處理,其他應(yīng)付也掛了法人的款,但是其他應(yīng)收掛的有點(diǎn)多?
年底要把同一個(gè)人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個(gè)賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)








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