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K14608285663644
于2022-01-15 13:23 發布 ??1053次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-15 13:24
票面金額多,且多的金額不用支付,按實付金額入賬
K14608285663644 追問
2022-01-15 14:08
但是貸方有余額掛著呢?
2022-01-15 14:10
那結轉成本,按實際支付金額結轉,還是按票面金額結轉成本呢?
文文老師 解答
2022-01-15 14:15
多余的票面金額不管。直接按支付金額入賬。
2022-01-15 14:27
哦,謝謝老師,那假如票面金額少呢?又怎么處理呢?
2022-01-15 14:32
票面金額少,按票面金額處理。少票了,錢也會少付或再取發票
2022-01-15 14:46
哦,謝謝老師
2022-01-15 14:49
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老師好,要是銀行金額給發票金額不一致,票面水金額多,貸方有余額,這怎么做賬呢?
答: 票面金額多,且多的金額不用支付,按實付金額入賬
如果發票金額是102元,打款金額是100元,2元是優惠,如何做賬
答: 你好 按你實際付款金額入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
比如給對方開發票金額是310 然后對方用對公戶付給別人300 少付10元 這個做賬有木有影響呢 這個差額10元我怎么平賬呀
答: 你好,你可以這樣做分錄 借;銀行存款 300 財務費用 10 貸;主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
我們餐廳公司收到客戶充值1000元,但客戶只消費500元,我們發票金額給客戶開了1000元,怎么做賬
討論
老師,進口貨物發票金額小,實際付的多,這種情況是正確的么?多付的怎么做賬?
老師去年暫估入庫金額和今年收到的發票金額一致 那今年怎么做賬
老師,去年暫估的費用,今年才收到發票,怎么做賬,發票金額與暫估金額一致
你好,11月份銷售發票金額開錯,這個月才發現,客戶那邊還沒有做賬,我已經讓客戶給發票寄回公司了,請問這種情況怎么處理
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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K14608285663644 追問
2022-01-15 14:08
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2022-01-15 14:10
文文老師 解答
2022-01-15 14:15
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2022-01-15 14:27
文文老師 解答
2022-01-15 14:32
K14608285663644 追問
2022-01-15 14:46
文文老師 解答
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