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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-16 09:39

您好,沒發票權責發生制暫估,收到發票紅字沖回暫估,再按發票金額重新做賬

尹鳳君 追問

2022-01-16 09:41

老師,分錄寫一下,可以嗎?計提時,貸方,預付賬款,借方,成本。付款時,分錄怎么做,發票到了怎么做分錄。謝謝老師

小林老師 解答

2022-01-16 09:43

您好。計提暫估,借管理費用貸其他應付款暫估,收到發票,紅字沖回暫估,再借管理費用,應交稅費應交增值稅,貸其他應付款

尹鳳君 追問

2022-01-16 09:45

1月至6月,分錄是借方成本,貸方預付賬款

小林老師 解答

2022-01-16 09:46

您好,沒問題,表達出來權責發生制

尹鳳君 追問

2022-01-16 09:47

那我12月怎么做分錄,請老師幫我寫出來,謝謝

小林老師 解答

2022-01-16 09:48

您好,把少計提部分一次補計提,借成本,貸預付

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相關問題討論
您好,沒發票權責發生制暫估,收到發票紅字沖回暫估,再按發票金額重新做賬
2022-01-16 09:39:15
你好,18年的房租,應當通過以前年度損益調整科目核算,而不是直接計入今年的費用核算的
2019-12-07 15:10:51
金額不大,可以的,沒事
2018-10-07 08:42:02
借:以前年度損益調整,貸:應付賬款
2017-03-10 14:08:12
你好,您這個是什么意思?
2023-04-12 11:51:38
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