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竹子
于2022-01-16 11:01 發布 ??599次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-16 11:02
您好做分錄時不繳納部分做分錄時進營業外收入
竹子 追問
2022-01-16 11:29
老師,稅控盤維護費申報抵扣分錄也是進營業外收入嗎?
bamboo老師 解答
2022-01-16 11:35
稅控盤維護費申報抵扣分錄沖減管理費用
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老師,季報不到45萬增值稅不繳納,做分錄時不繳納部分做分錄時進營業外收入還是不做分錄
答: 您好 做分錄時不繳納部分做分錄時進營業外收入
老師,營業外收入是不是不用繳納增值稅的?比如賣廢品收入1000元,怎么做分錄呢?
答: 賣廢品收入一般計入其他業務收入,需要交納增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,對于小規模企業這個增值稅沒有達到繳納的標準,那這部分增值稅要轉做營業外收入嗎?或者如何做分錄
答: 需要結轉到營業外收入,借應交稅費應交增值稅,貸營業外收入。
7月份繳納增值稅分錄:借:應交稅費-未交增值稅10 貸:營業外收入-加計抵減10 。現發現7月份報稅錯誤,補交稅費2元,請問分錄怎么做?
討論
小規模增值稅減免會計分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅減免時借:應交稅費——應交增值稅貸:營業外收入那么這營業外收入要繳納所得稅嗎
老師 1月份 有一筆個稅手續費返還 1113.8元 當時直接進入營業外收入了 沒有繳納增值稅 這個月想起來了 做無票收入 補繳 貸 :營業外收入:-63.05 貸:應交稅費 應交增值稅63.05 這樣做分錄對嗎
我有一筆外銷收入14萬,但是要視同內銷繳增值稅,這個分錄怎么做?原分錄是:借:應收帳款 140000 貨:主營業務收入-外銷140000
小規模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業外收入的分錄嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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竹子 追問
2022-01-16 11:29
bamboo老師 解答
2022-01-16 11:35