

2022年的其他應(yīng)付款,對(duì)方單位不要了,我單位怎么記賬會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款 ,貸:營業(yè)外收入
去年我單位退休職工個(gè)人墊付交醫(yī)保費(fèi)3萬,單據(jù)去年己入賬,職工墊付款項(xiàng)我入在其他應(yīng)付款中,現(xiàn)要付還職工墊付款,用不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 做借其他應(yīng)付款貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到員工退回的會(huì)餐款怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前是做在其他應(yīng)付款科目里,現(xiàn)在退回款項(xiàng)已存入銀行
答: 同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
老板經(jīng)常從公戶里轉(zhuǎn)賬到自己賬戶,而且其他應(yīng)付款以沖完。該如何做會(huì)計(jì)分錄?
其他應(yīng)付款一個(gè)人的賬調(diào)到其他應(yīng)付款另一個(gè)人上,會(huì)計(jì)分錄怎么做
實(shí)際支付往款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款1000 貸:額度1000, 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 謝謝
支付工資時(shí)借:應(yīng)付工資 20000 貸:其他應(yīng)付款——法人 20000這種會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?還有憑證后面沒有原始單據(jù)










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