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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-17 08:12

你好,是根據銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄
先結轉到轉出未交增值稅,然后從轉出未交增值稅  結轉到  未交增值稅

小潔九 追問

2022-01-17 08:15

老師為什么要這樣結轉

鄒老師 解答

2022-01-17 08:17

你好,這個就是增值稅期末結轉的特點(個人建議你去學習一下這方面的知識)

小潔九 追問

2022-01-17 08:27

老師您給講一下吧

鄒老師 解答

2022-01-17 08:28

你好,銷項稅額發生計入貸方,結轉計入借方。
進項稅額發生計入借方,結轉計入貸方。
然后把二者的余額計入轉出未交增值稅 
然后從轉出未交增值稅  結轉到  未交增值稅

小潔九 追問

2022-01-17 08:31

每月都需要轉對吧,沒操作過一般人的,之前學的都忘了

鄒老師 解答

2022-01-17 08:31

你好,是的。每個月都需要根據進項稅額,銷項稅額做相應的結轉分錄 

小潔九 追問

2022-01-17 08:32

轉出的未交增值稅,就是本期應該交的或是留底但是對吧

鄒老師 解答

2022-01-17 08:32

你好,是的,是這樣的

小潔九 追問

2022-01-17 08:33

老師小規模用這樣操作嗎

鄒老師 解答

2022-01-17 08:34

你好,小規模納稅人不需要這樣結轉的 

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2020-06-27 17:31:36
你好 收入憑證,做的收入分錄 付款憑證,是現金,銀行存款減少的憑證 轉賬憑證,不涉及現金,銀行存款的變動 記賬憑證,經濟業務做的憑證,不分收、付、轉
2022-07-28 10:53:55
您好,就是掛賬其他應收款,
2022-04-05 13:43:06
就是貨來了,發票還沒來,可以暫估。
2022-04-02 09:26:54
你好,有一輛車要賣掉 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2022-04-14 11:58:02
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