

你好,增值稅專票當月作廢了,可是季末在報稅的時候,仍然要把作廢的數據添加上,也就是多交稅了,怎么辦
答: 同學你好,是小規模代開的專票?
銷售方給我們開具13%的專票,對我們來說是不是多交稅了,我們是6%交增值稅
答: 您好,您是一般納稅人。您可以進項抵扣不會多交 您好,您是一般納稅人,您可以進項抵扣,不會多交稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
(1)月份終了時,進項大于銷項,轉出多交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅(2)月份終了時,銷項大于進項,轉出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅請問,“應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”期末余額怎么處理?
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??







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