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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-01-17 13:35

需要做賬
借銷項(xiàng)稅額
主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)稅額

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:53

做一次就可以 只紅沖一次
但是我們申報(bào)表里的填寫的是沖減以前的無票收入呀,我的賬跟申報(bào)表里一致的,但實(shí)際上我們是誤開別人也沒有收到這張發(fā)票,只能紅沖,所以不知道怎么做賬跟申報(bào)表一致

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:54

需要做賬 借銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:54

這個(gè)事什么意思

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:54

主營業(yè)務(wù)收入跟銷項(xiàng)不是在貸方做負(fù)數(shù)就好了嗎?

陳愛娟 追問

2022-01-17 13:55

主營業(yè)務(wù)收入跟銷項(xiàng)做負(fù)數(shù)就好了嗎?

佟老師 解答

2022-01-17 14:07

你申報(bào)時(shí)沒有在做分錄調(diào)整吧

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:13

沒有了,就是直接沖減了之前的的無票收入,這張票實(shí)際是誤開,本來要做做廢的,但是跨學(xué)了,只能紅沖,相當(dāng)于,11月誤開的票我們本不應(yīng)該做沖減無票收入的,但是我們?nèi)ス袷謩?dòng)改了報(bào)表,做了沖減無票收入的,所以現(xiàn)在倒導(dǎo)致賬跟報(bào)表不相符

佟老師 解答

2022-01-17 14:16

對,就按照咱們上面說的,把之前確認(rèn)的收入沖紅即可

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:19

那不是重復(fù)記賬了嗎?上月做了沖減無票收入,本月又紅沖一次

佟老師 解答

2022-01-17 14:32

那你要是開紅票肯定是這樣的,等于你這個(gè)就不要開紅字發(fā)票就行,你實(shí)際入賬等于就是50萬

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:39

那我怎么做賬呀

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:39

借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營負(fù)數(shù),銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:41

我們也開了紅字發(fā)票,紅沖可得呀

佟老師 解答

2022-01-17 14:43

你把紅字發(fā)票作廢了,本身你就做了50萬收入,不應(yīng)該開紅字發(fā)票

陳愛娟 追問

2022-01-17 14:46

沒有做廢,只是紅沖可

佟老師 解答

2022-01-17 14:54

你是不是上次就確認(rèn)了50萬,如果你現(xiàn)在要沖紅等于收入沒了

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相關(guān)問題討論
需要做賬 借銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額
2022-01-17 13:35:46
同學(xué)你好 對的 要做賬的
2022-01-17 13:16:09
你好,開具的專用發(fā)票,這個(gè)就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票,這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷項(xiàng)稅額。
2022-06-08 09:28:55
你好 該企業(yè)九月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額——300*20%加上4.68/(1%2B13%)*20%
2021-10-16 15:57:58
您好,這個(gè)是這樣的,200/1.13*13%%2B120/1.13*13%=36.814159292
2022-04-11 20:55:08
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