

11月開具發(fā)票50萬,月末最后一天誤開50萬發(fā)票未打印,銷售發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料里顯示100萬銷售額,當(dāng)月按照100萬沖減了之前的無票收入沒有繳納增值稅,賬上做了100萬沖減無票收入,有一張50萬是誤開的,已經(jīng)跨月了,只能在下月紅沖50萬,紅沖的怎么做賬,因?yàn)槭菦_減上月的誤開50萬我們已經(jīng)做了沖減無票收入的賬,本月需要做賬嗎?還是11月的賬也是做錯(cuò)的
答: 需要做賬 借銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額
11月開具發(fā)票50萬,月末最后一天誤開50萬發(fā)票未打印,銷售發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料里顯示100萬銷售額,當(dāng)月按照100萬沖減了之前的無票收入沒有繳納增值稅,賬上做了100萬沖減無票收入,有一張50萬是誤開的,已經(jīng)跨月了,只能在下月紅沖50萬,紅沖的怎么做賬,因?yàn)槭菦_減上月的誤開50萬我們已經(jīng)做了沖減無票收入的賬,本月需要做賬嗎?還是11月的賬也是做錯(cuò)的
答: 同學(xué)你好 對的 要做賬的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,九月份銷售一批高爾夫球桿開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額300萬元,增值稅稅額51萬元,當(dāng)月令銷售一批高爾夫球開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬計(jì)算,該企業(yè)九月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,
答: 你好 該企業(yè)九月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額——300*20%加上4.68/(1%2B13%)*20%







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



陳愛娟 追問
2022-01-17 13:53
陳愛娟 追問
2022-01-17 13:54
陳愛娟 追問
2022-01-17 13:54
陳愛娟 追問
2022-01-17 13:54
陳愛娟 追問
2022-01-17 13:55
佟老師 解答
2022-01-17 14:07
陳愛娟 追問
2022-01-17 14:13
佟老師 解答
2022-01-17 14:16
陳愛娟 追問
2022-01-17 14:19
佟老師 解答
2022-01-17 14:32
陳愛娟 追問
2022-01-17 14:39
陳愛娟 追問
2022-01-17 14:39
陳愛娟 追問
2022-01-17 14:41
佟老師 解答
2022-01-17 14:43
陳愛娟 追問
2022-01-17 14:46
佟老師 解答
2022-01-17 14:54