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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-17 20:59

你好,對的,季度結轉時:借:應交稅金-增值稅3000 貸:營業外收入 3000

微笑的洋蔥 追問

2022-01-17 21:27

老師,也就是申報表和帳物處理不一致是吧

紫藤老師 解答

2022-01-17 21:29

你好,對的,你的理解是對的

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相關問題討論
你好,稅額記住到營業外收入。
2024-04-15 09:24:58
根據相關會計準則,當主營業務收入產生應交稅費時,應分開記錄主營業務收入和應交增值稅(銷項)。
2023-03-15 15:45:46
你好,對的,季度結轉時:借:應交稅金-增值稅3000 貸:營業外收入 3000
2022-01-17 20:59:49
這個是指營業收入嗎(主營業務收入%2B其他業務收入
2022-10-13 17:37:39
你好,需要做價稅分離的
2017-03-14 15:33:40
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