

你好,2021年6月銷售方開具的增值稅專票,我購買方已入成本,并且以抵扣了進項,現在2022年因價格變動,銷售方要求我方紅沖發票,在重新開具發票
答: 同學,你好 嗯嗯,這個可以的,你方開具紅字信息表
老師,請問一下,開具紅字發票時,如果是增值稅普通發票,可直接開具紅字發票,如果是增值稅專用發票,要先開紅字信息表,再開具紅字發票對嗎?
答: ?對的,同學,你的理解 是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2018年的增值稅專票現在能沖紅嗎?2018年開了增值稅專票并收了客戶款項,但一直沒有供貨,現在對方要求退款,2022年能開沖紅發票嗎?如果開沖紅發票的話,增值稅稅率不一致,2018年是17%,現在是13%,沖紅發票的增值稅稅率應該是多少?
答: 你好1. 可以紅沖的。? ? 如果你確實開錯了或者是業務取消了 ; 如果是你們 發生了業務只是因為對方不匯款;? 就不能紅沖的??








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