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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-18 09:49

你好;   殘值是根據(jù)你  = 原值*殘值率計算的 。 你們做折舊的時候就會考慮殘值比例 的 

微信用戶 追問

2022-01-18 09:50

我主要想問的是 計提折舊后  固定資產(chǎn)有余額嗎

meizi老師 解答

2022-01-18 09:54

你好 ;  有余額 掛著 。 等著你變賣或者   報廢 做固定資產(chǎn)清理 就可以 處理余額了  

微信用戶 追問

2022-01-18 09:57

好的  ,年度終了的時候一定要做一筆借:本年利潤 貸:利潤分配嗎?或者相反分錄,如果不做報表是否不準(zhǔn)確呢?

meizi老師 解答

2022-01-18 10:01

 你好 ;是的。 年末是的 。   必須要出報表哦  

微信用戶 追問

2022-01-18 10:03

不做報表是否會不準(zhǔn)確呢

meizi老師 解答

2022-01-18 10:07

 你好; 是的。 肯定要出報表的  

微信用戶 追問

2022-01-18 10:08

年末,應(yīng)交稅費 - 所得稅 及應(yīng)交稅費-已交稅金 借方有余額應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2022-01-18 10:12

 你好;    掛著結(jié)轉(zhuǎn)到   借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-已交稅金     。 你這個是留抵了   

微信用戶 追問

2022-01-18 10:14

這個已交稅金是已經(jīng)交了的實際 并不是留底的

meizi老師 解答

2022-01-18 10:19

你好;      結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 抵減    

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相關(guān)問題討論
你好,就是這個固定資產(chǎn),不管你是不是一次性成就賬上都是按照第一種這么做的
2024-03-25 11:48:19
您好同學(xué),折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。
2022-03-31 11:58:30
你好 是的,你的分錄是正確的
2022-06-19 09:27:12
你好; 你到時變賣或者報廢就可以清理固定資產(chǎn) 原值 借方和累計折舊貸方的余額的 ; 你要變賣了嗎
2022-04-06 18:06:04
對的,折舊是第二個月才開始提
2017-04-06 09:18:36
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