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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-18 10:19

同學(xué)你好

這個(gè)可以的
這個(gè)月底做也行

??????? 追問(wèn)

2022-01-18 10:29

這個(gè)月底直接做的話分錄是
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款嗎

樸老師 解答

2022-01-18 10:39

同學(xué)你好
對(duì)的
有發(fā)票這樣做就行

??????? 追問(wèn)

2022-01-18 11:15

沒(méi)發(fā)票。 現(xiàn)在可以這樣做分錄。 然后回算清繳調(diào)增交稅嗎

樸老師 解答

2022-01-18 11:22

如果之前有虧損調(diào)增的可以彌補(bǔ)虧損

??????? 追問(wèn)

2022-01-18 11:26

有虧損5萬(wàn)。 現(xiàn)在賬上有35萬(wàn)的沒(méi)發(fā)票的報(bào)銷款。想著現(xiàn)在直接做

借:管理費(fèi)用35萬(wàn)
貸:其他應(yīng)收款35萬(wàn)

都是公司實(shí)際花銷。 就是沒(méi)發(fā)票。有轉(zhuǎn)賬截圖

樸老師 解答

2022-01-18 11:34

沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增的

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這個(gè)月底做也行
2022-01-18 10:19:38
賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題啊,正確。
2022-01-08 20:20:49
老師,借款人是股東啊
2020-06-11 13:28:07
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 是這樣做分錄
2022-04-06 15:43:45
你這是銀行支出,不可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本。除非你作為股東減資。
2019-09-17 11:41:22
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