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送心意

小婧老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-01-18 21:22

您好,確認收入都開票了嗎?都開票了的話在申報時未開具發票填寫負數,開發票的填正數。

藍兒 追問

2022-01-18 21:44

做的是內賬,老師

小婧老師 解答

2022-01-18 21:45

您好,那先做壞賬處理哈。

藍兒 追問

2022-01-18 21:46

分錄怎么寫呀?元月份收到款再做收入?

小婧老師 解答

2022-01-18 21:56

計提時借:信用減值損失  貸:壞賬準備  ;  如果最后確定收不回了 借:壞賬準備  貸:應收帳款

藍兒 追問

2022-01-18 22:32

那我確認收入了怎么辦呀?老師壞賬準備做一筆總數還是每筆明細都要做?

小婧老師 解答

2022-01-19 08:18

您好,收入做的沖掉吧,壞賬做一筆就行,你把應收帳款二級明細分清楚就行。

藍兒 追問

2022-01-19 08:55

那要是元月份都收到款了,12月份都應該做壞賬準備嗎?

藍兒 追問

2022-01-19 08:58

12月份的應收款能確認可以收到款的,可以12月份先做收入了嗎?

小婧老師 解答

2022-01-19 11:05

您好,最好是不要,確認收到款后再做收入。

藍兒 追問

2022-01-19 11:58

做的內賬應該要求沒那么嚴格吧,老師

小婧老師 解答

2022-01-19 11:59

您好,這個每個公司不一樣,看你們公司具體是怎么操作的。

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相關問題討論
您好,確認收入都開票了嗎?都開票了的話在申報時未開具發票填寫負數,開發票的填正數。
2022-01-18 21:22:18
同學你好,單子上和實收數不一樣的話可在每個單子上標一下實收數,直接以實收數入賬
2022-02-22 11:33:36
同學,你好,沒收的暫時掛預收,開了票的就確認收入。
2022-03-27 09:39:57
你好,同學。 是的,要減掉預收,你是按實際發生的收確認。
2019-12-28 17:37:38
您好,這個不是確認收入
2022-03-26 19:20:10
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