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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-01-19 09:46

填在附表2按進項轉出那里

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 09:49

會計賬上要怎么處理

家權老師 解答

2022-01-19 10:06

原分錄沖減金額就是了

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 10:07

進項紅沖的發票,分錄是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。就是這個進項稅額嗎

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 10:08

還是我做借庫存商品負數,應交增值稅進項票負數,貸應付賬款負數。會計分錄寫哪個好

家權老師 解答

2022-01-19 10:20

借:庫存商品   負數,
  貸:應交增值稅-進項轉出 正數
  應:付賬款負數

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 10:26

月末這個進項稅轉出要結轉嗎

家權老師 解答

2022-01-19 10:29

資產負債類科目月末不需要結轉平的哈

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 10:31

不需要結轉到應交未交增值稅嗎

家權老師 解答

2022-01-19 10:34

跟進項稅轉出結平是2碼事哈,那個分錄當然是要結轉的啊

隱形的鋼筆 追問

2022-01-19 10:36

老師,借:庫存商品 負數, 貸:應交增值稅-進項轉出 正數 應:付賬款負數。月末,借:應交增值稅-進項轉出 正數   貸:應交稅費-未交增值稅。這樣對嗎

家權老師 解答

2022-01-19 10:45

哎,跟你說不用把這個應交增值稅-進項轉出轉平。
增值稅月末永遠只有這筆分錄
借:應交增值稅-增值稅-轉出未交  
 貸:應交稅費-未交增值稅

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選擇已認證抵扣。凡是認證了的發票,都屬于已抵扣
2019-06-17 14:53:10
你好,對的是的,需要給對方。
2022-09-26 17:45:35
對方開紅字信息表,然后你們待會開紅字發票。
2022-04-06 10:56:34
會計賬上要怎么處理
2022-01-19 09:49:52
在附表2的第20欄填紅沖的
2024-04-09 10:37:58
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