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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-19 09:55

你好,沒有收到發票,計入到預付賬款。

復雜的鉛筆 追問

2022-01-19 09:56

收到發票再入管理費用,還是銷售費用呢

東老師 解答

2022-01-19 09:56

和銷售有關,就計入銷售費用。

復雜的鉛筆 追問

2022-01-19 09:58

好的,謝謝老師

東老師 解答

2022-01-19 09:59

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

復雜的鉛筆 追問

2022-01-19 10:01

老師我們分期賣的產品,收到了第一次錢,沒有給對方開發票財務應該怎么入賬貸預收嗎?

東老師 解答

2022-01-19 10:01

借銀行存款  貸預收賬款

復雜的鉛筆 追問

2022-01-19 10:03

嗯嗯,謝謝

東老師 解答

2022-01-19 10:05

不客氣,幫忙給個五星好評

復雜的鉛筆 追問

2022-01-19 10:05

好的老師

東老師 解答

2022-01-19 10:06

好的好的,多謝多謝。

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相關問題討論
你好,沒有收到發票,計入到預付賬款。
2022-01-19 09:55:35
沖銷原暫掛賬 當發現沒有費用產生時,需要沖銷之前掛賬的 “其他應付款 - 海運保險費”。 借:其他應付款 - 海運保險費 貸:主營業務收入(或其他相關損益類科目,根據具體業務情況判斷) 沖銷后續錯誤賬務 因為之前沖其他應付款,貸記了 “應付賬款”,這一步也要沖銷: 借:應付賬款 貸:其他應付款 - 海運保險費 后續付款環節沖減應付賬款的操作,由于沒有實際費用,也需要沖回: 借:銀行存款(或庫存現金,取決于當時付款的科目) 貸:應付賬款
2025-02-08 09:39:54
你好 是誰墊付的款嗎
2019-03-29 10:19:02
你好 ;一般是不用開票的 ; 可以開收據的?
2022-03-23 09:16:02
您好,沒有支付時可以記其他應付款,如果實際已經支付了,貸方應該是銀行存款或者庫存現金
2020-06-19 11:50:47
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