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風中搖曳的樹
于2022-01-19 11:54 發布 ??670次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-19 11:56
你好,你的銷售額合計是多少?
風中搖曳的樹 追問
2022-01-19 12:01
20幾萬,紅字發票7萬多
郭老師 解答
2022-01-19 12:02
你好,那你用20減去7萬這個金額申報就可以。
開的是一樣的發票嗎?
都是增值稅專票,都是增值稅普通發票。
2022-01-19 12:03
都是專票現在的銷項是6個點的,沖紅的發票是1個點的
2022-01-19 12:05
都是專票嗎?如果是的話,1%的稅額除以6%填寫到不含稅的銷售額里面。
2022-01-19 12:10
1%的稅額÷6%得出的數填在不含稅的銷售額里面?這是銷項紅字發票呢
填寫負數的?
2022-01-19 12:12
正數加上負數,合計填寫。
2022-01-19 12:19
那銷售額不是變少了嗎?
2022-01-19 12:20
你好,銷售額變少了,你的稅額是正確的。
要不你申報不了,要么你就按照3%的來申報。
有些稅務局要求以后有簡易計稅的,按照3%的來申報。
2022-01-19 12:22
我按3%的來報,填的負數,可是報表里面顯示有多處不匹配
2022-01-19 12:23
你好,銷售額也是不匹配的。
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開紅字發票需要向稅務機關填報開具紅字增值稅發票的申請單嗎
答: 現在只需在開票系統中開具紅字發票信息表就可以了
老師開具的增值稅紅字發票在申報增值稅時在哪一行體現
答: 你好,是一般納稅人,還是小規模的,比如你開的是13%的貨物的,在你的13%銷售貨物一欄 正數銷售額,負數銷售額合計填寫。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
6月份開的發票,7月份開紅字發票沖回了,6月份申報增值稅需要報嗎,如果要報開的紅字發票怎么處理呢
答: 您好,跨月沖回,6月份申報增值稅需要報,如果要報開的紅字發票在申報7月增值稅時體現。
表三是去年第四季度開票的額度,里面有紅字發票,為啥申報的時候計算的增值稅不對,這個怎么改
討論
關于出口退稅的發票已經在網上勾選退稅認證,后面發現發票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應商,收到了正確的藍字發票和對應的紅字發票。那我申報增值稅申報表二的時候,進項再做轉出的話就會多扣了這部分進項,開出口轉內銷證明的話,退稅專管員說你這個不屬于這個范圍,不能做證明。現在怎么處理?
小規模月報增值稅時,當月沒有銷售收入,只有開紅字負數發票,申報增值稅該如何填寫申報表呢
本月開具了紅字發票,下個月增值稅申報的如何填寫
老師好,我12月份收到了紅字發票,同時收到了藍字正確的發票,稅額都一致,但是由于操作問題,藍字沒有勾選上,只能以后留作抵扣,紅字部分我申報增值稅時正常轉出繳納了稅款,這種情況我怎么記賬?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-01-19 12:01
郭老師 解答
2022-01-19 12:02
郭老師 解答
2022-01-19 12:02
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2022-01-19 12:02
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2022-01-19 12:03
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郭老師 解答
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