老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


關(guān)于出口退稅的發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上勾選退稅認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應(yīng)商,收到了正確的藍(lán)字發(fā)票和對應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報(bào)增值稅申報(bào)表二的時候,進(jìn)項(xiàng)再做轉(zhuǎn)出的話就會多扣了這部分進(jìn)項(xiàng),開出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的話,退稅專管員說你這個不屬于這個范圍,不能做證明?,F(xiàn)在怎么處理?
答: 你好,同學(xué)你現(xiàn)在多扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在只能再開一個銷項(xiàng),或者手工做一個不開票的銷項(xiàng)來抵,問一下專管這樣行不行。
開紅字發(fā)票需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)開具紅字增值稅發(fā)票的申請單嗎
答: 現(xiàn)在只需在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票信息表就可以了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報(bào)增值稅,附表2里的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)字,主表沒有數(shù)字,怎么申報(bào)
答: 你好,附表二保存了,你看下主表沒法自動取數(shù)嗎?










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