

老師我單位7月份收到一筆2012年的應收賬款借60000萬,我做借:累計盈余60000,貸:應收賬款60000。對嗎?
答: 你好! 應該做分錄: 借:銀行存款60000,貸:應收賬款60000
學員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證?老師:6月份憑證:借:預付賬款 60000貸:銀行存款 60000說明:支付給A公司的預付款項7月份憑證:借:銀行存款 60000貸:預付賬款 60000說明:收到A公司的還款不是我們采購,是我們提供了服務費6萬哈老師:6月份憑證:借:銀行存款 60000貸:應收賬款 60000說明:為A公司提供服務,應收款項7月份憑證:借:銀行存款 60000貸:應收賬款 60000說明:收到A公司支付的服務費6月份沒收到6萬,也做借銀行存款嘛 6月借應收賬款貸主營業務收入應交稅費7月借銀行存款貸應收賬款 這么寫?
答: 您好,您提供服務并開票了,但是沒有收款,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
學員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證?老師:6月份憑證:借:預付賬款 60000貸:銀行存款 60000說明:支付給A公司的預付款項7月份憑證:借:銀行存款 60000貸:預付賬款 60000說明:收到A公司的還款不是我們采購,是我們提供了服務費6萬哈
答: 您好,同學,請稍等下
老師,我們前個月已經做了收入了,只是沒有把價稅分離出來,之前做的借:應收賬款 60000 貸:主營業務收入60000 現在我要計提這個增值稅我該怎么做
老師,我們是事業單位,我調整了以前年度盈余調整,借:以前年度盈余調整,貸:應收賬款。再做了一筆,借;累計盈余,貸以前年度盈余調整,但是報表不平就差這個數,怎么辦
老師:請問我單位2021年6月收到一筆應收賬款60000元,現金存入財政往來資金賬戶,11月份時將這筆錢從財政往來資金申請回來了。請問財務會計和預算會計該怎么做賬?
老師:請問我單位2021年6月收到一筆應收賬款60000元,現金存入財政往來資金賬戶,11月份時將這筆錢從財政往來資金申請回來了。請問財務會計和預算會計該怎么做賬?




粵公網安備 44030502000945號



影動風行 追問
2022-01-19 12:33
蔣飛老師 解答
2022-01-19 12:40