

老師,我10月收到款,做的 借銀行存款 貸預收賬款,11月開具發票,做的 借預付賬款 貸收入,應交稅費,12月退款,發票開具紅字,要怎么做分錄老師
答: 您好,這個是 借 收入,應交稅費貸 銀行
營改增后,房地產開發企業在取得預售許可證后,收到首付款等房款的會計分錄,有以下兩種:1.借 銀行存款 貸 預收賬款;2.借 銀行存款 貸 預收賬預 貸:應交稅金-應交增值稅,其中預收賬款為銀行存款減應交稅金的差額。哪種正確?
答: 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-預繳增值稅 這樣處理哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好 我們公司這個月收到30%預付款 發票還沒有給對方開 我們也沒有給供貨商付錢也沒有收到供貨商的發票 這個30%的預付款我們做賬時 借:銀行存款 貸:預收貨款 等收到供貨方的發票后 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款 我們再給對方開發票 借:預售賬款 應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 等收到款項時 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣做對嗎 謝謝
答: 同學你好 對的 可以這樣做的 但是最好是用一個往來科目來做









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