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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-19 17:01

你好!
需要按所屬期分別確認的。不屬于當期的成本先計入預付賬款。

Smile 冰 追問

2022-01-19 17:07

借預付賬款 進項 貸:應付 啊是

Smile 冰 追問

2022-01-19 17:10

比如也有票吧我們開出去所屬期是2022.1-3月

Smile 冰 追問

2022-01-19 17:10

所屬期是下月的做銷項稅票怎么處理

小五子老師 解答

2022-01-19 17:13

你上游開來的是一整張300萬的發票嗎?
建議你要求對方按年度分期開具。
如果沒有付款,抵扣了只需要
借:應交稅費應交增值稅進項稅額
貸:應付賬款
沒抵扣不需要做賬。
如果付款了
借:預付賬款
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸:銀行存款

Smile 冰 追問

2022-01-20 00:17

好的,謝謝老師

小五子老師 解答

2022-01-20 00:18

不客氣,滿意請給我五星好評,謝謝!

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相關問題討論
你好! 需要按所屬期分別確認的。不屬于當期的成本先計入預付賬款。
2022-01-19 17:01:51
您好,可以記住到成本里面。
2024-07-11 15:44:43
計入其他業務收入就是了
2022-03-08 08:40:40
您好, 是的,這個計放主營業務成本
2024-05-29 13:29:21
你好 主營的記主營收入 就是這區別??
2022-02-11 12:43:17
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