

11月客戶打的款,做的預收賬款,12月開了發票。借預收,貸主營,銷項稅,12月底退款,但是發票忘記開負數了,一月一號才開具,12月退款的怎么做分錄
答: 你好 借預收賬款 貸銀行存款
往來賬調賬是做紅沖還是相反的分錄,18年年底將預收款項合并入應收賬款科目,再19年1月份,要轉會預收賬款科目,怎么做分錄
答: 你好。可以做相反分錄的。18年底 借:預收賬款 貸:應收賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
向紅星公司交付亞麻沙發20套,單價3500元,貨款7000元,增值稅銷項稅額為11900元,共計81900元。扣除預收賬款8000元外,已收回現金1900元怎么做分錄
答: 你好 借:預收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:庫存現金,貸:預收賬款






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二惠同學 追問
2022-01-19 17:22
冉老師 解答
2022-01-19 17:24