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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-20 19:56

你好,是的,學(xué)員,你說的很對的,可以未來抵扣

lvideal 追問

2022-01-20 20:19

那么這個(gè)金額會(huì)不一致

冉老師 解答

2022-01-20 20:58

你好,這個(gè)申報(bào)表和賬務(wù)處理不一致嗎,這個(gè)沒關(guān)系的,可以留底的

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開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票進(jìn)項(xiàng)按購進(jìn)的金額直接乘以9%
2022-03-25 09:26:18
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
你好;? ?那你都留抵了 。 你不會(huì)產(chǎn)生繳納增值稅的;? ?
2022-01-05 13:20:24
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣
2022-07-06 15:58:57
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