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陳fafa
于2022-01-21 16:48 發布 ??668次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-21 16:49
您好,用其他應收款這個科目是先付社保后發工資的情況的
陳fafa 追問
2022-01-21 17:01
是先付社保后發工資。不過我就不是很懂這個分錄該怎么寫
2022-01-21 17:14
老師?老師?
我現在要先發繳交社保,那其他應收款應該在哪個方向?
東老師 解答
2022-01-21 17:21
你支付社保的其他應收款是在借方的。
等你發工資的時候,從工資里面再沖銷其他應收款。
2022-01-21 17:25
意思是發工資的時候,其他應收款就是借方負數對嗎?
2022-01-21 17:26
那計提工資的時候呢?
2022-01-21 18:52
計提工資的時候把其他應收貸方沖銷了就沒了
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單位員工遲到扣款計提時,借:其他應收款,貸方計什么科目?
答: 可以不用計提
老師,個人部分社保,能否用其他應收款這個科目記錄計提和扣繳?
答: 您好,用其他應收款這個科目是先付社保后發工資的情況的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
同一個往來公司,應收和應付科目用錯了,其他應付款--A公司 -12000(余額是負的),現在要調整,摘要是寫:調整會計科目,借:其他應收款--A公司 12000,貸:其他應付款-A公司 12000,對嗎?
答: 關鍵是余額在哪個方向是負的?
老師,我社保其他應收款貸方有余額,年底轉哪個科目核算
討論
在用文字敘述列在其他應收款的事項,是說計列該科目還是懸掛該科目合適呢?謝謝老師!
老師,在酒店業,前臺交了客人應退未退款,之后客人又回來要這筆錢了。現在前臺報銷這筆應退款,我們之前是用其他應收款-應退未退這個科目。前臺報銷這筆錢是時,我可以在其他應收款的貸方用紅字沖回嗎?
老師,審計客戶時,其他應收款科目時要注意哪些方面問題?
你好,請問其他應收款沒有設置明細科目,現在要如何調整呢
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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陳fafa 追問
2022-01-21 17:01
陳fafa 追問
2022-01-21 17:14
陳fafa 追問
2022-01-21 17:14
東老師 解答
2022-01-21 17:21
東老師 解答
2022-01-21 17:21
陳fafa 追問
2022-01-21 17:25
陳fafa 追問
2022-01-21 17:26
東老師 解答
2022-01-21 18:52