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大白熊、
于2022-01-22 15:20 發布 ??646次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-22 15:26
你好你收到錢扣除了稅金再給他的是不
大白熊、 追問
2022-01-22 15:27
是的老師
郭老師 解答
2022-01-22 15:28
你收到的借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費支付給他公戶支付的借主營業務成本貸銀行
2022-01-22 15:31
老師,如果是給他開了票,稅金沒有給我怎么做分錄
2022-01-22 15:33
還是上面的收入和成本一樣
2022-01-22 15:37
我不是很明白,比如說 我幫你開的發票,稅金沒有付給我,是不是就產生應收款了?
2022-01-22 15:38
一會還能收回來嗎還是啥還是以后也不要了
2022-01-22 15:41
以后頂賬
2022-01-22 15:42
借銀行應收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅借主營業務成本,貸銀行存款。
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老師,我們幫別人開的發票,應該問他要稅金,這個分錄怎么做
答: 你好 你收到錢扣除了稅金再給他的是不
購買配件一批,發票金額大于實際支付金額,這個多出金額怎么做分錄?
答: 你好,可以按照發票的來做,差額放到營業外收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估跨年的怎么做分錄?暫估與實際發票金額一致
答: 你好!如果金額一致,建議你直接貼進去就好了
我們額外幫客戶多開了2萬元的發票,并收取相應的稅金,2萬元的稅金是2000元,客戶先把2萬元發票款轉入我們公帳,然后我們通過私帳轉回18000元給客戶,稅金也相應已收了,這整個過程怎么做分錄,我是做內賬
討論
我們額外幫客戶多開了2萬元的發票,并收取相應的稅金,2萬元的稅金是2000元,客戶把2萬元發票款轉入我們公帳,然后我們通過私帳轉回18000元給客戶,也就是說稅金已收,這過程怎么做分錄,我是做內賬
老師,我收到客戶交的定金,該如何做分錄,全部款項收清才開發票呢。開發票我該如何做分錄。
老師,我們公司給客戶的傭金,是沒有發票的,應該怎么做分錄呢?
老師購買的木制包裝箱專用發票剛剛收到,怎么做分錄啊,含稅金額為6350,
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-01-22 15:27
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2022-01-22 15:28
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