老師,營業外支出,在主表上已經列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


工資4800 公司承擔社保800個人承擔社保300實發4500計提工資 借管理費用-工資4800 管理費用-社保800貸應付職工薪酬-工資4800 社保800扣社保 借 應付職工薪酬-社保800 其它應付款代扣社保300 貸 銀行存款1100發工資 借 應付職工薪酬-工資4800貸銀行存款4500其它應付款-代扣社保300
答: 同學你好,分錄是正確的;
地稅要接管社保,以前社保交的都是按2500工資提交的社保,現在地稅和社保合并,工資如是10000,但社保又不能報10000,這個工資如何做
答: 社保、個稅皆應據實申報。(注:社保最低限額是個保障,超過限額應當據實。)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提 工資 社保 和繳納社保工資 怎么做分錄
答: 借:管理費用 制造費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 -社保費 支付 借:應付職工薪酬-工資 -社保費 貸:銀行存款





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潘潘老師 解答
2022-01-24 01:03