我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍字專用發票代碼和號碼嗎?然后要和發票一起寄過去嗎?

冰
于2022-01-25 10:09 發布 ??959次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-25 10:10
你好,對的是的,是這么做的。
相關問題討論
您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票
2022-05-28 15:51:32
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-25 10:10:23
紅字發票和負數發票都是增值稅專用發票,其區別在于紅字發票和負數發票的開具方式和目的不同。
紅字發票主要用于企業銷售貨物或提供勞務時,因開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情形而需要開具負數的增值稅專用發票,即沖減原銷項金額。紅字發票的開具需要經過稅務機關的批準,并且只能用于沖減原銷項金額,不能用于抵扣其他稅款。
負數發票則是由企業自行開具的,用于抵扣之前已經申報但未繳納的稅款。負數發票的開具需要經過企業的申請和稅務機關的批準,并且只能用于抵扣之前已經申報但未繳納的稅款,不能用于沖減原銷項金額。
因此,紅字發票和負數發票的主要區別在于開具的目的和方式不同。紅字發票主要用于沖減原銷項金額,而負數發票則主要用于抵扣之前已經申報但未繳納的稅款。
2023-11-17 18:51:46
按照之前的分錄做紅字就行,信息表需要蓋章的
2021-07-05 11:05:33
銷售方要怎么開紅字發票https://jingyan.baidu.com/article/ab0b56305b917ec15bfa7d61.html
2022-03-01 17:46:24
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